Resumen profesional
Datos destacados
Experiencia
Formación
Enfatiza tus habilidades clave
OTROS ESTUDIOS
REFERENCIAS
Cronología
Generic
Fabiola Noemi Cabrera G.

Fabiola Noemi Cabrera G.

Resumen profesional

Licenciada en Ciencias Contables con Maestría en Auditoría en curso y más de 10 años de experiencia en áreas contables, financieras y de auditoría. Cuento con sólida experiencia en auditoría interna, análisis de riesgos y optimización de procesos, con historial comprobado en la implementación de controles que fortalecen la eficiencia y la transparencia organizacional. En los últimos años, he ampliado mi gestión hacia la administración general de empresas, desarrollando tareas en finanzas, cobranzas, elaboración de informes financieros, liderazgo y supervisión de equipos de trabajo. Poseo experiencia en implementación de sistemas ERP y capacitación a funcionarios, contribuyendo a la mejora de procesos y la adaptación de las áreas a nuevas herramientas. Cada experiencia laboral ha sido un aporte valioso a mi formación, permitiéndome apoyar a las empresas en su crecimiento y en la mejora continua de sus operaciones.

Datos destacados

13
13
years of professional experience

Experiencia

Administrativo

Multilens Comercio Óptico EAS
Ciudad del Este
01.2025 - 08.2025
  • Elabore y presente informes gerenciales financieras, mensuales sobre ventas, margen comercial, gastos y resultados operativos.
  • Implementé mejoras en controles internos que incrementaron la confiabilidad de los reportes financieros.
  • Control de arqueos de caja, inventarios y conciliaciones bancarias, garantizando exactitud y transparencia.
  • Desarrollo de nuevos reportes o mejoras dentro del sistema operativo OCUS.
  • Presentación de Flujo de Caja y presupuestarias e inversiones a los socios.
  • Reuniones para el proceso de implementación de DATAPAR, integrando procesos clave en sucursales y departamentos. (dado el rubro del cliente no pudo implementarse)

AUDITORIA INTERNA

RIGSTAR S.A.
Ciudad del Este
11.2023 - 10.2024
  • Solicite y Realice confirmación externa a través de circularizaciones a clientes y Proveedores.
  • Verificación de la veracidad de las informaciones proporcionadas por el sistema de gestión.
  • Conciliación de Cuentas por Cobrar y Pagar en Multimonedas.
  • Realice recomendaciones de Saldos a pagar y Cobrar que fueron mal imputadas para las correcciones y depuraciones de saldos de larga data.
  • Realice Inventario físico de Mercaderías.
  • Control de Importaciones y verificación de imputación de los registros de mercaderías, para asegurar que estén correctamente según su origen.
  • Prepare informes mensuales sobre rendimiento del Sector comercial, ventas , margen, análisis de ventas por vendedor, por cliente, por canal de ventas, etc.

Participación en Proyecto de Implementación de SAP

  • Coordiné reuniones con los distintos departamentos para identificar necesidades, procesos de trabajo y requerimientos específicos.
  • Analicé y documenté los flujos de trabajo asegurando que la solución SAP cubriera las operaciones diarias de cada área.
  • Actué como nexo entre el directorio, los departamentos internos y los consultores externos, garantizando la alineación entre los objetivos estratégicos y las funcionalidades del sistema.

ADMINISTRADORA GENERAL

LA YUTEÑA S.A.
PRESIDENTE FRANCO
11.2021 - 11.2023
  • Responsable de la administración contable y financiera a nivel nacional.
  • Implementé políticas internas y aseguré el cumplimiento de la normativa vigente.
  • Elaboré análisis de rentabilidad, endeudamiento y flujo de mercaderías de baja rotación.
  • Elabore y presente informes gerenciales financieras, mensuales sobre ventas, margen comercial, gastos y resultados operativos.
  • Elabore y presente Flujo de Caja Real proyectado para la toma de decisiones oportunas y saber la posición real financiera de la empresa.
  • Lideré un equipo administrativo, garantizando el cumplimiento de objetivos estratégicos.

Participación en Proyecto de Implementación de SAP

  • Analicé y documenté los flujos de trabajo asegurando que la solución SAP cubriera las operaciones diarias de cada área.
  • Actué como nexo entre el directorio, los departamentos internos y los consultores externos, garantizando la alineación entre los objetivos estratégicos y las funcionalidades del sistema.
  • Brindé información clave y definí formas de trabajo para la correcta parametrización del sistema.

AUDITORIA INTERNA

LA YUTEÑA S.A.
PRESIDENTE FRANCO
09.2014 - 10.2021
  • Diseñé y ejecuté el programa de Auditoría Interna, supervisando controles en áreas clave (créditos, RRHH, logística, finanzas y postventa, administración, tesorería, Mkt).
  • Supervisé la auditoría de estados financieros, créditos, cuentas por cobrar/pagar e inventarios.
  • Implementé mejoras en controles internos que incrementaron la confiabilidad de los reportes financieros.
  • Emití recomendaciones estratégicas para mejorar procesos y mitigar riesgos, alineando áreas operativas a los objetivos del directorio.
  • Realicé arqueos de caja, inventarios y conciliaciones bancarias, garantizando exactitud y transparencia.
  • Coordiné auditorías operativas en distintas sucursales, capacitando a equipos en normativas internas.
  • Presenté informes periódicos al directorio, con hallazgos relevantes para resguardar la integridad patrimonial.
  • Acompañe la implementación y desarrollo del SISTEMA INVENTIVA y capacitación en las distintas áreas.
  • Presente sugerencias en base a los resultados de las auditoria internas de las distintas áreas para el desarrollo de mejoras de procesos en el sistema y/o creaciones de nuevos módulos o informes según necesidad.

AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA

PKF Controller Auditores & Contadores
CIUDAD DEL ESTE
11.2012 - 08.2014
  • Apoyé auditorías externas en libros contables, declaraciones impositivas y conciliaciones.
  • Elaboré informes contables y revisiones fiscales para clientes corporativos.

Formación

MAESTRÍA EN AUDITORIA - EN CURSO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION

LICENCIADA EN CIENCIAS CONTABLES -

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Enfatiza tus habilidades clave

  • Coordinación y supervisión de áreas administrativas y financieras a nivel nacional
  • Elaboración de informes gerenciales, estados financieros, flujo de caja y presupuestos
  • Diseño y ejecución de auditorías internas y externas, control de riesgos y mejoras de procesos
  • Participación en implementación de sistemas y optimización de flujos de trabajo
  • Análisis de procesos interdepartamentales y desarrollo de reportes estratégicos de ventas y operaciones
  • Liderazgo y desarrollo de equipos, facilitando comunicación efectiva con dirección y consultores externos
  • Orientación a resultados, eficiencia operativa y cumplimiento de objetivos estratégicos
  • Resolución de problemas, adaptabilidad y enfoque analítico para la toma de decisiones
  • Trabajo en equipo
  • Proactividad e iniciativa
  • Organización del trabajo
  • Análisis de datos
  • Responsabilidad
  • Organización
  • Profesionalidad
  • Actitud colaboradora
  • Gestión administrativa y contable
  • Elaboración de reportes

OTROS ESTUDIOS

  • Diplomado Internacional en Gerencia General – Universidad Paraguayo Alemana
  • Curso de Auditoría Interna – Primera Escuela para Auditores
  • Excel Avanzado & Excel Financiero – CDM Informática / EQ Soluciones Empresariales
  • Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría – UNE
  • Liderazgo, Oratoria y Locución – Nexus Centro de Comunicaciones
  • Seminarios y capacitaciones en impuestos, legislación tributaria, control interno y prevención de lavado de dinero.

REFERENCIAS

Lic. Helio Valenzuela        (0973) 441 590

Lic. Claudelina Carneiro   (0975) 343 324

Lic. Leticia Arce                 (0973) 407 771

Lic. Carolina Coronel        (0983) 576 814

Lic. María Liz Bitez            (0973) 631 286

Sr. Frank Torres                 (0994) 668 200

Cronología

Administrativo

Multilens Comercio Óptico EAS
01.2025 - 08.2025

AUDITORIA INTERNA

RIGSTAR S.A.
11.2023 - 10.2024

ADMINISTRADORA GENERAL

LA YUTEÑA S.A.
11.2021 - 11.2023

AUDITORIA INTERNA

LA YUTEÑA S.A.
09.2014 - 10.2021

AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA

PKF Controller Auditores & Contadores
11.2012 - 08.2014

MAESTRÍA EN AUDITORIA - EN CURSO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION

LICENCIADA EN CIENCIAS CONTABLES -

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Fabiola Noemi Cabrera G.